Empenho Nº: 05121

Data Empenho: 25/09/2020
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
Unidade Orçamentária: 020500 EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL
Favorecido: 02.***.***/****-62 TELEFONICA BRASIL S.A.
Valor Pagamento: R$ 102,62   
 
Despesa: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0007 ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato Nº: 00462017
Convênio Nº:
PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE TELEFONE MES 08/2020 - 31431402


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
25/09/2020FATURA/115230148184720820
R$ 102,62


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
11/01/20215079829
R$ 102,62
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