Empenho Nº: 00799

Data Empenho: 13/02/2019
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
Unidade Gestora: 020202 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
CPF/CNPJ: 02.***.***/****-62
Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A.
Valor Empenhado: R$ 3,00   
 
Despesa: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0002 SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato Nº: 00462017
Convênio Nº:
PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE TELEFONE - MES 01/2019


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
13/02/2019FATURA/BANCO
R$ 3.083,00


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
15/03/20195079829
R$ 3.083,00
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