Empenho Nº: 00758

Data Empenho: 12/02/2019
Tipo de Empenho: GLOBAL
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
Unidade Gestora: 020202 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
CPF/CNPJ: 34.***.***/****-51
Favorecido: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
Valor Empenhado: R$ 4.840,63   
 
Despesa: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0002 SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE CORREIO


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
12/02/2019FATURA/BANCO
R$ 972,73
22/04/2019fatura
R$ 903,22
22/04/2019fatura
R$ 814,86
25/06/2019FATURA
R$ 756,77
14/08/2019FATURA
R$ 536,94
16/09/2019FATURA
R$ 678,23
05/11/2019FATURA
R$ 314,76
10/01/2020FATURA
R$ 331,97
20/01/2020fatura
R$ 74,11
13/03/2020FATURA
R$ 978,13
24/03/2020fatura
R$ 399,31
01/04/2020FATURA
R$ 1.043,01
27/05/2020FATURA
R$ 337,35
15/06/2020fatura
R$ 412,79
12/08/2020fatura
R$ 181,67
24/08/2020fatura
R$ 462,11
22/09/2020FATURA
R$ 620,18


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
20/02/20195079829
R$ 972,73
22/04/20195079829
R$ 903,22
22/04/20195079829
R$ 814,86
02/07/20195079829
R$ 756,77
30/08/20193800024
R$ 536,94
08/10/20195079829
R$ 678,23
07/11/20195079829
R$ 314,76
05/11/20195079829
R$ 314,76
06/12/20195079829
R$ 181,86
10/01/20205079829
R$ 331,97
21/02/20205079829
R$ 74,11
13/03/20205079829
R$ 978,13
24/03/20205079829
R$ 399,31
15/04/20205079829
R$ 1.043,01
27/05/20205079829
R$ 337,35
15/06/20205079829
R$ 412,79
12/08/20205079829
R$ 181,67
24/08/20205079829
R$ 462,11
22/09/20205079829
R$ 620,18
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